供应商管理流程图流程图名称:供应商管理流程 流程图编号: 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期: 15 控制
执行日期 2006.1.1 版本:01 审核 负责部门 协助部门 核准 工作纲要说明 参考标准
使用表单
考核参数
1
寻找供应商
采购部
技术部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途 径收集、整理所需供应商的资料,并根 供应商管理指 供应商调查表 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在 导书 供应商 采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要 求供应商在规定的时间内进行评审,并将 评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 ISO9000/QS90 供应商自我评估报告 评审的结果进行判定该供应商是否能够 00/TS16949 满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下 一步的工作.
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
评估分数
3
NO
备选供应商确定 采购部
OK
采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核(如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等),根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估,确定两家作为备选供应商
评审分数
4
NO
供应商质量体系 质量部 审核
对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.
供应商管理流程图流程图名称:供应商管理流程 流程图编号: 发行日期 2005.11. 修改日期: 15 控制
4 编号
当初步判定作为备选供应商后, 技术部 执行日期 2006.1.1 版本:01 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 量部根据具体的项目对已经确定的备选 拟订单位: 质量部 审核 核准 供应商质量体系 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 NO 质量部 审核 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部. OK 采购部对供应商进行具体的询价,供应商 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时 的回
复L&C采购部.
参考标准
使用表单 供应商质量体系审核 报告 价格确认书 RFQ信息表
考核参数
ISO/TS16949
评审分数
报价合理性 RFQ回复及时 率
5 OK
供应商报价
采购部
财务部
6
提交样品
采购部
采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品图纸 技术部/ 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为 质量部 止. 技术部项目工程师和质量部质检、试验 工程师对样品进行有关检验和试验,合格 的出样件批准书,不合格的将检测和试验 相关图纸要求 报告传给供应商,要求改善并再次提交. 样品确认合格后, 由采购部将样件批准 书传给供应商. 试生产计划 采购试生产需要的材料,若供应商为高风 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 试生产图纸 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技
样品标识 样品采购信息单 样件批准 样件提交及时 率 样件一次性通 过率 质量协议 GP-12标识/试生产材 料标识 PSO检查表 PSO评分 PPAP来料一次 性合格率
7
NO
样品确认
技术部
质量部
OK
8
NO
试生产采购和审 采购部/ 核 质量部
供应商管理流程图流程图名称:供应商管理流程 流程图编号: 拟订单位: 质量部 编号 8 流程图符号 NO 发行日期 2005.11. 修改日期: 15 控制
执行日期 2006.1.1 版本:01 审核
采购试生产需要的材料,若供应商为高风 核准 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 试生产采购和审 采购部/ 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 核 质量部 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技 术部与供应商签定具体的技术协议, 明 确L&C产品在技术方面的具体要求.
参考标准
使用表单
考核参数 PPAP提交及时 率
产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)
9
试生产
生产部
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性 能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 质量部/ LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 技术部 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书 LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 批量生产调查表
进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产 调查表,并提交给LC采购部.
PPAP一次性批 准率 PPAP不合格项 改进及时率
供应商管理流程图流程图名称:供应商管理流程 流程图编号: 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 OK 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期: 15 控制
执行日期 2006.1.1 版本:01 审核 负责部门 协助部门 核准 工作纲要说明 参考标准
使用表单 合格供应商清单
考核参数 DPPM 质量投诉次数 交付及时率 损失成本率 交付批次DPPM 让步放行次数 相关检验报告
10
批量生产
生产部/ 采购部
采购部根据生产件采购件批准书,将该供 应商资料整理收集存档,并更新合格供应 商清单, 同时正式批量生产, 并针对头 三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据 表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完 质量部/ 成后,即可以正式正常批量生产和供货, 技术部 并针对LC提出的关键设备和模具进行管 理,必要时提交给LC进行评审.在批量生 产过程中出现的质量不合格现象要书面 回复质量异常联络单,对一些重大的质量 事故和异常,必须以8D形式回复.
量产控制计划 设备管理 PFMEA 受控图纸 模具管理 交付管制
GP12早期生产 GP12控制计划 遏制 供应商不合格 GP12数据表 材料处理流 程.doc 8D 异常联络单
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供应商质量异常 质量部 处理
当供应商批量生产后,在LC生产过程中发 生异常后,LC供应商质量工程师发出异常 联络单(或8D), 供应商必须在规定的时 间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将 根据相应的条款进行处罚; 供应商质量 零件图纸要求 生产部/ 工程师对日常生产和检验过程出现的不 `/供应商不合 采购部 良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必 格处理办法 要时供应商质量工程师将去供应商现场 一起解决问题(或要求供应商来LC进行解 决问题); 因供应商质量问题导致发生的 一切额外费用将由供应商承担.
让步放行申请表
投诉次数
处理采购部
间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚; 供应商质量
工程师对日常生产和检验过程出现的不`/供应商不合良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必格处理办法要时供应商质量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来LC进行解决问题); 因供应商质量问题导致发生的
一切额外费用将由供应商承担.