月份企管部工作情况稽查表稽查日期: 稽查区域:办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 通道畅通,安全标识完好无损,墙面无过期/无用的物品; 02 地面洁净无污物、垃圾; 办 03 办公用品、办公设备摆放整齐规范,办公桌面、办公设备清 洁无污渍; 01 公 区 04 玻璃窗台无污渍、无积灰,玻璃洁净无痕; 05 办公设备、空调等电源开关及时关闭; 06 空调/风口/灯具无损坏、无积灰。 01 材料实际位置与区位、标识相符,摆放不超过划线; 02 材料定点堆放,分类整齐,无灰尘; 材 03 材料无倾倒、散落、歪斜情况,有防护标识; 料 03 04 库存化工品按要求分类放置,做好防尘封闭; 放 置 05 废、残料及时处理; 06 材料有必要的、适当的包装防护; 07 化工材料有危险性、生产日期/有效期等方面的必要标识。 01拆开的袋装化工品用桶盛装,液态化工品有防泄漏的垫板/托 盘;
稽查人:稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备注
02 使用后加盖封闭,化学品漏地及时清扫; 化 工 03 有名称、危险性、生产日期/有效期标识; 04 品 使 04 有化工品安全资料卡、相应的防护用具、应急物品; 用 不同种类的化工品分类放置,化工物品保持适当距离,防潮/ 05防火、通风;
06 作业点地面/台面无脏污。
月份企管部工作情况稽查表
稽查日期:
稽查人:
月份企管部工作情况稽查表稽查日期: 稽查区域:办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 各种管线整齐固定,材料碎屑每日清理; 02 危险处有警示标识; 03 闲置设备及时申请处理、移到它处或加封防护; 04 设备上无杂物; 05 物料按规定位置摆放,关键配件有必要存量; 生 产 设 05 施/ 设 备 06 按时对活动部分作清洁、打油、检修;现场有安全操作规程、操作面板指引图、点检/保养基准文 件; 无长时空运转待料现象,照明/动力/抽尘/供气等附属设施设 08 备及时关闭;
稽查人:稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备注
07
09 仪器仪表有校检标签; 10 电机/排气扇/排气口/散热装置/电力线/吸尘管口通畅; 11 相关部位作标识:定期保养部位、加油口、紧急开关; 12相关部位作标识:各种管路种类及流向、阀门/开关启闭状 态;
13 相关部位作标识:换模部位、、易松动部位的定位、传 动带类型; 11 相关部位作标识:、旋转方向、马达温度、最大行程。地面清洁,加工后废料清理及时;墙角/楼梯整洁,无不明、 过期、变质、无用物品;无松脱的地板、未填补的孔洞等; 地面无积液
、积灰、烟头、食品包装、废包装物/辅料、细小 02 五金; 地面无掉落的标签/零部件、裸露的电线头、凌乱的管/线、 03 地 立放的手砂机/喷枪;
01
06
面
04 区域/通道划线清晰,无脚印,划线规格符合统一规定; 05 通道、安全出口、消防设施、电气配电箱前畅通; 06 升降台、临时施工/装卸、易滑等危险处有警示标识/护栏。
月份企管部工作情况稽查表稽查日期: 稽查区域:办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 01 墙 壁 / 天 07 棚 / 门 窗 合格描述无过期、脏污、破损的张贴/悬挂物/文件,无积灰/蛛网/乱写 乱画/脚印;
稽查人:稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备注
02 电线盒/电闸上有功能和责任人标识,人走灯灭; 03 水/电/气/尘管线整齐; 04 门窗/电闸上面无杂物,清洁; 05 墙壁、门、窗、天花板无破损; 06 01 02 03门口区域有定置图/标牌,墙壁上有紧急疏散指示图、消防器 材位置图。 作业台上、台下、台架、抽屉里、柜内、柜顶、柜底无过期 、变质、危险的物品,化学品有标识; 物品分类定点放置;物品柜有标识内部存放物品目录,文件 资料/细小用具/用品有固定位置; 物品分类定点放置;待加工件、已加工件、不合格件有定位 标识,按标识规定位置/顺序/方位摆放;
04 台面清洁、及时关闭电源; 05管理责任人明晰,工作台及上面的设备/用具/物品清洁整 齐;
作 08 业 06 个人服装/水杯/劳动用品等分类放置,标明所属人员; 区 07 物品有统一管理/标识放置位置; 08 按操作规程操作; 09 10 11
要求的记录填写明确、培训有记录,文件齐全,指导类文件 贴挂到作业点显眼处; 有必要的工作台/工具箱/物品架/搬运工具,高效、整齐、避 免浪费; 组装/包装区:操作流程明确/规范,部品/辅料/工具等定位 放置,地面清洁。
月份企管部工作情况稽查表稽查日期: 稽查区域:办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
稽查人:备注
固 01 料架位置、架层分隔便于取放,料架空间使用率高,料架有 区位标识、结构稳固; 定 09 料 料架上的物品有识别/状态标识,料架上、架底没有不明、过 架 02 期、变质物品。 01产品有识别标签,所属产品/系列/批次、客户、来源、用途明 晰;
实 02 生产记录、确认记录,账册登记管理或账物准确,有标明编 号和版本,标明有效期; 物 10 标 准 03 有定位、定人管理; 04 现场的首件作标识,确认签名/记录
。 01 导轨位置得当,导轨上无尖锐物凸出; 02手推车/拖车有静停位置标识,不随意停在通道/转角等处, 车身干净;
搬 运 11 03 叉车车身清洁,每日检查、每周保养,倒车有警示音提示; 设 施 滑道/滑车定时清理杂物;滑车有静停位置标识,经常磨损的 04搬运通道有铺设钢板;
05 有所属管理责任部门识别,上面的物品摆放有序、有标识。 01垃圾箱/框/桶/扫帚/拖布等有定点放置,有位置标识,配备 成套;
环 境 02 装满垃圾及时清走,清理责任人明确,垃圾适当分类回收和 处理; / 辅 12 03 无破损的清洁工具,清洁工具清洁; 助 设 施 04 每日定时清理; 05抽风系统、空调系统、车间风扇定期清洁保养,无明显损坏/ 脏污。
月份企管部工作情况稽查表稽查日期: 稽查区域:办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 安全管理责任架构图/紧急联络电话及时公布、更新; 02 03每件消防设施按分配检查/维护的职责,实施每月至少一次的 消防设施检查并保持检查记录; 消防设施有明显的名称标识/编号,有预留通道,消防设施周 围有划线提示禁放杂物,灭火器位置/数量/种类配置适当;
稽查人:稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备注
04 消防设施上无杂物、无积灰; 05 灯不亮,水带漏水,自动装置不会自动,监视装置误动等); 安 全 员工有经过疏散、使用灭火器、人工急救、处理化工品泄漏 13 06 等方面的训练; 生 产 07 新员工安全培训记录,危险作业和特殊工种人员有上岗证; 08 有必要的工伤急救药箱及适用的医疗品; 09 劳动保护用品定期清洗/换药、员工按规定配戴; 10 门口/易燃易爆品集中处/可燃物品仓库有禁止烟火标志; 11 临时检修/施工时,有挂警示牌、采取切断电源等安全措施。 看 板 01 无过期的/破损的/脏污的/退色看不清楚的公告/资料/图片; 02 看板有维护更新的责任人。 01 地面/通道无垃圾乱扔现象,非吸烟区无烟蒂,厕所无异味; 公 共 15 03 标识标语整齐,墙壁清洁、无乱挂现象; 区 域 04 垃圾场有分区/分类堆放、标识、清理; 05 各车间外归属各部门管理的区域有规划; 02公共设施/清扫区域有责任划分及标识,无卫生死角,建筑设 施顶部、梯道口、外墙周围、夹间等处整洁、干净; 消防设施无功能失效情况:(如灭火器气压值不在绿区,应急
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月份企管部工作情况稽查表稽查日期: 稽查区域:办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 员工有经培训持证上岗; 02 穿着:穿戴规定的工
衣、厂牌、工鞋; 03 标 准 化 / 行 16 为 规 范 04 05质量管理:生产/检验有计划/有标准,首件检验记录/特别放 行记录完整,检验标记明确; 质量管理:错检/漏检/误判有统计分析和改进,检验数据记 录明确,检验动作到位,巡检及时; 无在工作场所吃零食,随手乱扔垃圾,将自己的垃圾移到别 人的责任区等违纪情况的发生; 办公人员无违纪情况;(上班时间串岗、脱岗、睡觉、闲
稽查人:稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备注
06 聊,出口成“脏”,搬弄是非,在禁烟区吸烟,破坏绿
化); 无损坏公司财物,玩忽职守造成公司损失,对有损于公司利 07 益的行为不制止、不报告等严重违纪情况;
08
无偷窃,教唆、怂恿他人违纪,打架/斗殴/酗酒/赌博影响极 坏等严重违纪情况; 无吸毒,侮辱/恐吓他人,滥用职权谋取私利,散布流言蜚语 为; 无未经公司同意在外兼职,违抗命令擅自行动,泄露公司机 密,伪造证件欺骗公司等违法乱纪行为;
09 诋毁公司或他人,盗用公司印章或仿效上司签名等违纪行 10
11 无其它严重违反公司规章制度的违纪行为。 01 绿地中、树枝中无垃圾或堆物、堆料,圈栏等杂物; 02花草树木无人为损坏或发生遗失,如踏死、折断、烧萎、钉 栓、刻画、擅自攀/摘/拿、随便送人等;
绿 17 化 03 绿化带中的围栏、园路、桌椅、井盖、牌饰、水管、沟渠等 设施完好; 带 04 绿化设备、工具、药剂等按规定配置、存放、使用、维护; 05 花草树木有管理账册,管理责任明确。
备注: 合格“√”,良好“○”,部份合格“△”,不合格“×”
备注:合格“√”,良好“○”,部份合格“△”,不合格“×”