高新技术企业审计方案
与客户沟通。
二、审计内容
(一)专项资金的使用是否真实、合法,是否符合规定的程序,并报经批准后执行;
(二)专项资金的提取和使用是否符合国家统一规定;专项资金是否专款专用、单独核算,会计核算是否合规;
(三)专项资金是否按计划执行,有无违规使用资金等问题;
(四)专项资金的支出是否严格执行相关规定的开支范围和开支标准,手续是否完备,有无虚列支出、以领代报和其他违规违纪问题;支出审批程序是否符合相关规定;
(五)项目汇总的内容是否完整、数字是否真实、准确,有无隐瞒、遗漏或弄虚作假情况;
(六)验收报告文字说明是否真实准确地反映专项资金预算执行情况,资金使用效果和资金管理情况;
(七)其他需要审计的事项。
三、审计依据
(一)《朝阳区高技术产业与现代制造业发展专项资金暂行办法》;
(二)《朝阳区高技术产业与现代制造业发展专项资金暂行办法实施细则》;
(三)《关于朝阳区高技术产业与现代制造业专项资金支持项目验收工作的指导意见》。