中通客车2008半年报
(三)、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业收入比
营业成本毛利率(%)上年同期增
减(%)
12.30%12.30%
24.73%24.73%
主营业务分产品情况
客车58,406.29
-0.48%营业成本比
毛利率比上年
上年同期增
同期增减(%减(%)
-0.48%
客车行业58,406.29
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为648万元
(四)、主营业务分地区情况
单位:万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
9.67%190.25%
国内国外(五)、报告期内,无对公司利润产生重大影响的其他业务活动。 (六)、报告期内无影响公司净利润达到10%以上的参股公司。 (七)、经营中的问题与困难
首先,行业环境导致不利因素存在,2008年下半年的国际、国内宏观经济形势不容乐观,人民币持续快速升值给对我公司出口带来很大压力,并对正在执行的批量订单的预期收益带来较大影响。这要求公司一方面要进一步加强与金融机构的合作,建立外汇风险规避机制;另一方面要做好生产组织和船运工作,尽早交付,尽早结汇。
其次,从紧的货币政策造成融资成本上升、资金链紧张和企业财务风险的上升,以及客户利用按揭渠道购车能力与积极性的降低。面对紧缩调控的窘境,公司将进一步加强融资工作和资金管理,一方面要依靠外部融资;另一方面关注内部融资,尤其是通过现金管理对企业内部资金利用进行挖掘,平衡资金集中与资金流动关系,提高资金配置和使用效率。
其三,随着公司国内外市场需求的增长,公司现有生产条件越来越无法满足订单生产要求,对生产环节的制约日趋严重,一方面需要进一步加强生产组织,从管理上提升产能,并尽力避免订单的不均衡性造成生产任务比较集中和车间加