2015年供应商结算流程
供应商结算流程通知
为使供应商结算流程更清晰,提高双方工作效率,现将2015年供应商对账、结算流程通知如下:
以自然月为结算周期,每月5号——15号之间针对上月入库订单对账,5号——18号接收发票,19号——25号整理发票打印付款单,26号—30号走签批流程,30号——次月5号对签收完的对账单做账务处理,次月6—10日安排付款,遇节假日顺延。
在结算日内,如因供应商原因,不能按照对账及结算要求及时递交发票或其他结账资料、账务不清等问题造成当期不能付款的,将延后付款。
此流程自2015年4月1日起执行,请供应商密切关注,并予以配合。
财务部结算接口人联系方式:
xx年xx月xx日
2015年3月23日