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实业公司经营管理状况审计诊断(7)

发布时间:2021-06-07   来源:未知    
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被审计单位承诺书

(实业公司2012-2013年8月经营管理情况审计调查)

集团审计组:

对本次审计提交资料的情况,我们作出如下承诺:

1、我单位向审计组提交的资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注以及相关附表和其他会计资料是真实的、完整的,是按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及国家其他相关财务会计法规编制的,公允反映了我单位的资产、负债和损益情况。我们对会计报表的合法性、公允性和会计方法的一贯性负责,对所提供其他会计资料的真实性、完整性负责。

2、我单位经济活动遵循了国家法律法规,没有涉嫌违法行为。 3、我们已向你们提供了与审计调查有关的所有账簿、证明文件以及其他重要文件、资料和会议记录。

4、被审计年度所有经济业务已真实、完整地记录在相关会计账目中,没有账外账和小金库。

5、关联者公司交易的有关资料已提交审计组。

6、如实地向审计组说明了本企业“未决诉讼”、“抵押借款”和为其他单位借款提供担保等或有事项。

7、以上如有例外,我们负责及时向审计组专题说明。

单位公章: 法定代表人签字: 财务负责人签字: 年 月 日

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