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内部审计工作总结精品5篇(9)

发布时间:2020-08-29   来源:未知    
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计部20xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备

条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定

通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减

406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减

45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工

程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工

程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额

4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程

项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工

程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了

各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购

环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采

购的监管。截至20xx年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达

25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社

居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居

20xx-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位

20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并

进行跟踪落实。

XX年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计

重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质

量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在

完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设

等方面做出了积极的贡献。

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