酒店厨房各部门卫生管理制度与流程
①凡领用物品,根据规定须提前做好计划,随时报出数量;
②仓管员必须每天把发货的顺序安排好,做好记录,准备好物品,以便取货人领取; 2 发货与领货
①各部门领货一般要求专人负责;
②领料人员要填好领料单(含日期、名称、数量、)并签名,仓库人员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单部门留一份,仓库一份;财务一份,凭单入账;凭单记明细账; ④发货时仓库人员要注意物品先来先发、后来后发的原则。
五、盘点:
1 仓库物资要求每月月底盘点,年终彻底清盘;
2 将盘结果列明细表报给部门和财务部审核;
3 盘点期间停止发货。
六、记账:
1 建立账本,账本要整齐、全面、一目了然;
2 账本要分类登记,物资要分品种、型号、规格等建立登记;
3记账时要先审核及验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得私自入账;
4 审核验收单、领料单要手续完善后才能入账;
5 月底物品出现短缺应列表一式三份,库管员、部门、财务部各一份;
6 直发的物资收发,同其他入库物资一样入账;
7 月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核;
8 财务与仓管员核对实物账,每月与财务部对账,保证账物相符、账账相符。